Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
030/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 488,08 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
386/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-10.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 457,03 € 14.08.2023 06.09.2023 Faktúra
548/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 637,69 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
512/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 868,35 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
442/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 690,50 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
607/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 142,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
398/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-17.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 307,69 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
345/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 832,11 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
456/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 980,26 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
513/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 195,15 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
667/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-21.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 670,02 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
557/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 886,78 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
574/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 551,89 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
415/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 070,08 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
519/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 613,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
356/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 433,13 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
470/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 26.-28.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 579,78 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
669/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 509,49 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
251/23 dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 541,02 € 07.06.2023 28.06.2023 Faktúra
169/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 656,67 € 24.04.2023 05.05.2023 Faktúra
505/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 165,15 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
065/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 998,66 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
515/23 dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
269/23 dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
159/23 dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 576,00 € 17.04.2023 09.05.2023 Faktúra
416/23 dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 480,00 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
336/23 dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 43,18 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
601/23 dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 274,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
563/23 dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 87,71 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
656/23 dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DreamBed, s.r.o. 52224201 747,60 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »