Faktúra č. 416/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 416/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 175/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
175/2023 materiál na vybavenie prevádzky: froté plachty biele 90 x 200 cm 50 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 480,00 € 18.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť