Faktúra č. 656/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 656/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna)
  • Dátum doručenia: 27.12.2023
  • Celková hodnota: 747,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 295/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
295/2023 nákup tovaru: plachta nepremokavá krížna 70ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DreamBed, s.r.o. 52224201 747,60 € 15.12.2023 02.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť