Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
008/23 dodávka mrazených výrobkov 05.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 248,06 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
018/23 dodávka mrazených výrobkov 20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 185,17 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
028/23 dodávka mrazených výrobkov 31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 192,41 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
067/23 dodávka mrazených výrobkov 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 389,21 € 22.02.2023 09.03.2023 Faktúra
060/23 dodávka mrazených výrobkov 10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 208,24 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
080/23 dodávka mrazených výrobkov 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 167,47 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
122/23 nákup mrazených výrobkov 24.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 327,95 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
132/23 dodávka mrazených výrobkov 31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 217,04 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
270/23 dodávka mrazených výrobkov 13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 260,34 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
300/23 dodávka mrazených výrobkov 30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,95 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
624/23 dodávka mrazených výrobkov 15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 250,30 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
335/23 dodávka mrazených výrobkov 14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 196,80 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
347/23 dodávka mrazených výrobkov 28.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 269,23 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
385/23 dodávka mrazených výrobkov 11.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 301,22 € 14.08.2023 06.09.2023 Faktúra
408/23 dodávka mrazených výrobkov 31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 253,67 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
441/23 dodávka mrazených výrobkov 12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 228,67 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
453/23 dodávka mrazených výrobkov 22.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 179,50 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
452/23 mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 23,40 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
484/23 dodávka mrazených výrobkov 06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 264,62 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
500/23 dodávka mrazených výrobkov 20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 141,50 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
494/23 dodávka mrazených výrobkov 10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 256,56 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
546/23 dodávka mrazených výrobkov 10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 308,76 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
518/23 dodávka mrazených výrobkov 27.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,39 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
571/23 dodávka mrazených výrobkov 24.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,08 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
600/23 dodávka mrazených výrobkov 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 235,93 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
625/23 interiérové vybavenie na budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 256,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
603/23 nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
332/23 nákup OOPP - mikina, polokošele dámske Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
142/23 nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 334,68 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
225/23 dodávka OOPP - nátelník biely Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 193,80 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »