Faktúra č. 028/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 028/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 31.01.
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 192,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2023 nákup mrazených výrobkov: pirohy zemiakovo bryndzové 1 kg 20 kg mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 15 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 192,40 € 30.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť