Faktúra č. 300/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 300/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 30.06.
  • Dátum doručenia: 04.07.2023
  • Celková hodnota: 216,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 135/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
135/2023 nákup mrazených výrobkov: bezlepkové mrazené bryndzové pirohy 500 g 1 ks bezlepkové mraz.slivkové pirohy 500 g 1 ks bezlepkové mraz.šúľance čisté 500 g 1 ks mraz.štrúdľa s jablkami 100 g 80 ks mrazené pirohy zemiakovo- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,95 € 29.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť