Faktúra č. 453/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 453/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 22.09.
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 179,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201/2023 nákup mrazených výrobkov: donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou 56 g 48 ks mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg 25 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg nanuk Kornut Carttato čokoláda 120 ml 2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 179,50 € 21.09.2023 28.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť