Faktúra č. 408/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 408/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 31.08.
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 253,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/2023 nákup mrazených výrobkov: nanuk vodový Calippo limetka 105 ml ALGIDA 168 ks mraz.závin jablkový 4 kg /100 g 40 ks mrazené palacinky sladké 62,5 g 40 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 253,67 € 28.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť