Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
075/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 692,89 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
112/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 762,17 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
141/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 858,54 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
167/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 481,13 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
127/24 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 253,20 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
105/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 503,47 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
173/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
174/24 oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 629,02 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
068/24 RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
046/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
041/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
098/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
086/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 108,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
150/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
154/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.04.2024 03.05.2024 Faktúra
178/24 nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 46,80 € 07.05.2024 23.05.2024 Faktúra
065/24 dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,10 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
101/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 589,64 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
103/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 323,10 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
111/24 dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,96 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
010/24 dodávka potravín 12.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 328,58 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
052/24 dodávka potravín 07.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 226,83 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
073/24 dodávka potravín 27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 193,07 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
116/24 dodávka potravín 21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,72 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
177/24 dodávka potravín 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
045/24 internet - január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
044/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
043/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
042/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,39 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
084/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,58 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »