Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 649,82 € 24.05.2023 31.05.2023 Faktúra
218/23 dodávka mrazených výrobkov 16.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 261,15 € 23.05.2023 31.05.2023 Faktúra
212/23 dodávka mrazených výrobkov 11.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,76 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
205/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 516,06 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
228/23 dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 25.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 105,43 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
222/23 dodávka mrazených výrobkov 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
238/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 039,28 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
237/23 dodávka mrazených výrobkov 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,94 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
268/23 dodávka mrazených výrobkov 06.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 148,10 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
267/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 644,29 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
285/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 051,71 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
284/23 dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 64,66 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
280/23 dodávka mrazených výrobkov 22.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 434,83 € 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
304/23 dodávka mrazených výrobkov 29.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 142,67 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
302/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 864,68 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
311/23 dodávka mrazených výrobkov 06.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,80 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
020/23 IS CYGNUS za 01-03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
138/23 IS CYGNUS za 04-06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
299/23 IS CYGNUS za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
464/23 IS CYGNUS 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
515/23 dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
332/23 nákup OOPP - mikina, polokošele dámske Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 53,40 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
142/23 nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 334,68 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
225/23 dodávka OOPP - nátelník biely Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 193,80 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
337/23 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
630/23 nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 484,38 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
649/23 nákup tovaru - vybavenie stravovacej prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 499,75 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
577/23 oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
655/23 nákup OOPP - pracovná obuv letná, nohavice, mikina, polokošeľa, tričko Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 2 344,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
642/23 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 219,30 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »