Faktúra č. 222/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 222/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 23.05.
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota: 77,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 22.05.2023 29.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť