Faktúra č. 237/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 237/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 30.05.
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 168,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg nanuk Bambo Cacao 110 ml 90 ks nanuk vodový Calippo limetka 105 ml 48 ks nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml 48 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,94 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť