Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
084/23 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 227,10 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
89/2023 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: guma Kin- 5 ks.,kazeta Din 13 Black-1 ks.,pero guličkové obyč.modré Junior-50 ks.,pero olejové Vigor-10 ks.,páska lepiaca číra 25x60-10 ks.,papier Xerox kancelársky A4-60 bal.,rýchloviazač závesný obyčajný 30 ks.,p Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 499,67 € 05.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
203/23 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 499,67 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
165/2023 nákup kancelárskych potrieb a materiálu: guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 315,21 € 01.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
381/23 dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 315,21 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
251/2023 náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 955,07 € 23.11.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
636/23 nákup - materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 556,92 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
635/23 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 955,07 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
282/2023 nákup materiálu na prac.terapie: farby akryl sada 6far 5ks, páska lepiaca číra 6ks, špagát ľan 2ks, štetec plochý (8) 6ks, štetec plochý (12) 6ks, špagát ľan 50gr 9ks, nôž orezávací 1ks, kreatív prášok 10ks,lepidlo tuhé 7ks, páska lepiaca obojst. 6ks, ty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 556,92 € 08.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
460/23 RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
575/23 RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
244/2023 nákup materiálu na údržbu: nôž MT 6127 na trávny traktor VIKING 1 ks nôž MT 6112 na trávny traktor VIKING 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 87,71 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
563/23 dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 87,71 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
464/23 IS CYGNUS 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
515/23 dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
224/2023 nákup tovaru: čipové prívesky 20 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,00 € 25.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
020/23 IS CYGNUS za 01-03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
138/23 IS CYGNUS za 04-06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
299/23 IS CYGNUS za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
240/2023 nákup materiálu na pracovnú terapiu: hodváb strieborný 3 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marcel Sivulič - Kriváň 30292468 34,50 € 09.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »