Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
639/23 činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 360,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
644/23 RhS - oprava kotla Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 568,08 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
640/23 nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 158,59 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
641/23 dohľad na pracovným prostredím - PZS za 4. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
309/2023 int.vybavenie: Lavica Padra sivá +hnedá 2ks stolička Signa biela +béžová 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 792,00 € 22.12.2023 11.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
311/2023 nákup OOPP - pracovná obuv 15ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 22.12.2023 11.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
310/2023 interiérové vybavenie: dvojkreslo Cuba béžové 2ks kreslo Cuba hnedá 4ks kreslo Cuba oranžové 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 080,00 € 22.12.2023 13.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
313/2023 stavebné práce : prípravné a dokončovacie práce prevedené pri oprave budovy SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 183,50 € 22.12.2023 13.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
312/2023 nákup mr.výrobkov: mrazené filé 100g 6kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 29,69 € 22.12.2023 23.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
637/23 kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
630/23 nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 484,38 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
634/23 nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
628/23 nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RaM TEXTIL, s. r. o. 53657543 2 664,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
629/23 interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Maroš Tupta - stolár 34815457 3 466,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
636/23 nákup - materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 556,92 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
635/23 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 955,07 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
633/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 781,66 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
632/23 nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 686,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
631/23 interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 3 288,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
638/23 interiérové vybavenie izieb PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JYSK s.r.o. 35974133 1 316,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »