GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0325/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0324/21 Nákup umelých nádob - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 231,44 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0409/21 Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 700,21 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0390/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 495,65 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0478/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 350,44 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0595/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 907,88 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/23 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 300,00 € 01.07.2021 27.07.2021 31.12.2021 26.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0678/21 Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 17,13 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0637/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 471,20 € 08.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0781/21 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0778/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 346,66 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0694/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 563,10 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0801/21 Nákup Tork utierok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 293,98 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0890/21 Nákup obrúskov TORK . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 45,61 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0881/21 Nákup čistiacich potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 438,24 € 28.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0992/21 Nákup čistiacích, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 251,20 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1043/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 284,02 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1199/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,45 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1177/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 540,90 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1131/21 Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 94,78 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »