GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0809/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0802/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0835/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 233,56 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0924/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 425,15 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0873/22 | Nákup pohárov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 73,73 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0871/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 88,90 € | 15.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0911/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1049/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 365,26 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1074/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1062/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 597,36 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1093/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,72 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
26/2022 | Rámcová dohoda č. 26/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 14 681,27 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
2021/3 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | 31.12.2021 | 25.01.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0012/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 186,08 € | 08.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0079/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 195,01 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0107/21 | Nákup umelých nádob . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,39 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0214/21 | Nákup umelých lyžíc. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 40,37 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0212/21 | Nákup ochranných masiek . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 201,60 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0206/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 853,99 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0182/21 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 134,99 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |