GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131/21 | Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 94,78 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1130/21 | Nákup obruskov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 45,61 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1108/21 | Nákup respirátorov FFP2. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 634,32 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1104/21 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 129,97 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2022/2 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 11.01.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
2020/018 | Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 2 500,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0150/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 747,82 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2020/040 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 7 500,00 € | 23.03.2020 | 26.03.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0245/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 4 849,05 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0236/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 757,54 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0228/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 16,92 € | 17.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0213/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 351,33 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0314/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 646,82 € | 09.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0203/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 56,40 € | 10.03.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0337/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 172,19 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0265/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 117,88 € | 31.03.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0346/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 23,95 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0345/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 275,38 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0344/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 161,66 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0370/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 209,41 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |