Unizdrav s. r. o.


Informácie
  • Názov: Unizdrav s. r. o.
  • IČO: 46430211
  • Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/023 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 000,00 € 11.02.2021 22.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/121 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 800,00 € 30.11.2020 08.12.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/108 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 850,00 € 30.10.2020 04.11.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/101 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 850,00 € 22.10.2020 24.10.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/081 Objednávame si u Vás 1 balenie rýchlotestov na Covid 19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 400,00 € 28.08.2020 01.09.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/049 Objednávame si u Vás ochranné pomôcky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 500,00 € 29.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/047 Objednávame si u Vás 15 ks ochranných odevov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 300,00 € 24.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1217/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 420,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1119/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 96,01 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1059/20 Nákup jednorazových plášťov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 932,20 € 10.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0993/21 Nákup invalidných vozíkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 358,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0982/21 Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 445,20 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0934/20 Nákup jednorazových plášťov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 477,90 € 04.11.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0925/20 Nákup materiálu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 638,50 € 30.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0920/20 Nákup jednorázovýczh pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 148,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0862/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 25,00 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0737/20 Nákup rýchlotestov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 399,00 € 03.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0727/20 Nákup certifikovaných rýchlotestov Covid 19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 399,00 € 28.08.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0615/20 Nákup zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 198,00 € 17.07.2020 25.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0543/20 Nákup zdrav. pomôcok pre rehabilitáciu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 81,30 € 26.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 »