Faktúra č. 1059/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1059/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorazových plášťov.
  • Dátum doručenia: 10.12.2020
  • Celková hodnota: 932,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/121
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/121 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 800,00 € 30.11.2020 08.12.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť