CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
Informácie
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008/24 | Objednávame si u Vás Rolo vrecia . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 3 500,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0015/23 | Objednávame si u Vás Rolo vrecia . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 1 500,00 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0030/22 | Objednávame si u Vás Rolo vrecia . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 1 200,00 € | 01.03.2022 | 03.03.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0072/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
008/2019 | Objednávame u Vás nákup odpadových vriec v priebehu roka 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE a.s. | 31719724 | 1 500,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
0081/23 | Nákup vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 604,57 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0157/24 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 340,03 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0164/22 | Nákup rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 310,01 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0280/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 604,57 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0287/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0292/21 | Nákup rolovriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0330/18 | Nákup odpadových vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 261,31 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0458/22 | Nákup rolovriec PE. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 310,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0495/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0563/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 663,97 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0568/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 596,16 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0635/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 447,12 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0666/21 | Nákup Rolo vriec | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0722/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 683,77 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0754/22 | Nákup rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 485,77 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |