Faktúra č. 0754/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0754/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup rolo vriec.
  • Dátum doručenia: 08.09.2022
  • Celková hodnota: 485,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0030/22
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/22 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 200,00 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť