Faktúra č. 0292/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0292/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup rolovriec.
  • Dátum doručenia: 07.04.2021
  • Celková hodnota: 298,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/001
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/001 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 3 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť