Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0001/24 Ročné členské - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 95,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0002/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 234,28 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0003/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 432,64 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0004/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 434,18 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0005/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 243,60 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0006/24 Poplatok SPIN za rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0007/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 229,26 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0008/24 Dodávka a montáž pohonu brány a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 654,50 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0009/24 Výmena závesu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 50,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0010/24 Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0011/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 54,23 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0012/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0013/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 546,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0014/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0015/24 Poistenie majetku od 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0016/24 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0018/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 358,21 € 15.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0019/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 556,56 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0020/24 Pečiatkový štočok a podušky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 53,40 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0021/24 Oprava dverí Lipa a Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 258,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0022/24 Povinné zmluvné poistenie Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,94 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0023/24 Poistenie Kasko Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 113,89 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0024/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 22.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0025/24 Plyn 01/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0026/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 864,93 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0027/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0028/24 Cygnus SK: 01-03/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0029/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 882,28 € 25.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0030/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 143,86 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »