Faktúra č. 0026/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0026/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 24.01.2024
  • Celková hodnota: 1 864,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/2023 Rámcová dohoda č. 24/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA spol. s r.o., 00685232 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0072/24 Meranie spotreby paliva - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 387,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť