Zmluva č. 24/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 24/2023
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 24/2023
  • Dátum uzavretia: 28.12.2023
  • Dátum účinnosti: 13.01.2024
  • Dátum platnosti do: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 864,93 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0053/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 503,77 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0084/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 873,32 € 21.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0107/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 807,10 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0139/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 054,62 € 19.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0165/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 959,98 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie