Faktúra č. 0139/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0139/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota: 2 054,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/2023 Rámcová dohoda č. 24/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA spol. s r.o., 00685232 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť