Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0042/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 114,92 € 19.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0047/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 188,70 € 20.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0043/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 437,59 € 20.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0044/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 70,20 € 20.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0048/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 212,68 € 20.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0045/22 Nákup evakučných podložiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 179,00 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0046/22 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0074/22 RAP za rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 24.01.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0050/22 Nákup hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 472,33 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0055/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 81,64 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0054/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,26 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0052/22 Oprava výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 87,60 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0051/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 225,93 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0053/22 Ročné predplatné - sociálni služby 03/22-02/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 30,00 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0061/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 577,60 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 799,66 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0060/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 277,60 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0059/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 79,06 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0057/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 419,55 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0062/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0058/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 433,13 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0063/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 512,63 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0064/22 Prenájom kontajnera 01.01.-31.01.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 31.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0067/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 53,86 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0066/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,19 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0065/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 137,24 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0068/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 193,60 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0069/22 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,94 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0073/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »