Faktúra č. 0043/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0043/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 20.01.2022
  • Celková hodnota: 437,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/39
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/39 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 16.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 22.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2021/39 Dodaokč.1 k Rámcovej kúpnej zmluve Mäso mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 27.10.2022 01.11.2022 31.12.2022 31.10.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0243/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 27,00 € 28.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0233/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 043,35 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0546/22 Nákup hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 436,75 € 29.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť