Faktúra č. 0052/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0052/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výťahu.
  • Dátum doručenia: 26.01.2022
  • Celková hodnota: 87,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13131563/1
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0305/22 Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 334,41 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť