Faktúra č. 0057/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0057/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 27.01.2022
  • Celková hodnota: 419,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/30
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/30 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 Iné 0,00 € 30.11.2021 01.01.2022 31.12.2022 07.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0652/22 Demontáž, montáž, vyspravenie vchodových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 2 140,71 € 02.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť