Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0114/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 385,21 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 578,82 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0124/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 222,30 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 48,72 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0121/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0113/22 Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 399,20 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0123/22 Údržba práčky, sušičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 472,96 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0106/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 596,17 € 11.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0089/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 91,01 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0108/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,85 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0107/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 176,81 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0091/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 93,73 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0090/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 68,08 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0092/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 367,48 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0097/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0105/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0103/22 Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 100,91 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0102/22 Telekomunikačné služby 01/2022 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 129,12 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0101/22 Telekomunikačné služby 01/2022- Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0100/22 Telekomunikačné služby 01/2022 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »