Faktúra č. 0100/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0100/22
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 01/2022 - Ispin.
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044/22 | Montáž núdzového osvetlenia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Rastislav Hudák | 40297055 | 2 258,48 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |