Faktúra č. 0100/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0100/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 01/2022 - Ispin.
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1044/22 Montáž núdzového osvetlenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 258,48 € 12.12.2022 15.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť