0001/23 |
Poukážky na stravu - sociálny fond. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
7 533,50 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0001/23 |
Objednávame si u Vás bezlepkové a dia potraviny a slané pečivo na rok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
3 000,00 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
0001/23 |
Členské do ŠOS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
100,00 € |
13.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0001/23 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
308,57 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/23 |
Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
5 000,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0002/23 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 735,43 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/23 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
77,76 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/23 |
Vianočný večierok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pal - Mar s.r.o. |
48283860 |
|
1 074,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0003/23 |
Zverejňovanie na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0003/23 |
Objednávame si u Vás jednorazové obaly. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
3 000,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0003/23 |
Plynový kotol KG - 150 - O |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
6 699,60 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0003/23 |
Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 000,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0004/23 |
Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
3 000,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0004/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
471,25 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0004/23 |
Osobné auto Toyota Proace Verso Kombi |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
43 999,99 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0004/23 |
Potravinové balíčky - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 100,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0005/23 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
5 000,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0005/23 |
Poplatok SPIN za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0006/23 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
5 000,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |