Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
20230240 Potraviny - doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,70 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230236 Materiál-Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 40,03 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230238 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230244 Oprava strechy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 sAm - IZOL s.r.o. 44110383 28 047,87 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230232 Materiál-sačky do vysávača Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 31,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230231 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230272 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230271 Zmluvný servis výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230269 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 659,60 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230255 Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 838,86 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230273 Materiál-kaderníčky-zákazníčky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 183,74 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230267 Materiál-PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 6,55 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230239 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230237 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230295 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 740,80 € 27.09.2023 10.10.2023 Faktúra
20230297 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 13,71 € 27.09.2023 13.10.2023 Faktúra
20230308 Záloha za teplo 09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 13.10.2023 13.10.2023 Faktúra
20230287 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 28,00 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230268 Revízia zdvihákov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 180,00 € 22.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230278 Systémová podpora Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230277 Vodné ,stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 088,62 € 28.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230289 Materiál-stromy -náhradná výsadzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Katarína Fajčáková 47380411 27,29 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230283 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 273,23 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230286 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230248 Elektrika Družstevná 8/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 578,30 € 14.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230247 Elektrika Mierová 8/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 317,48 € 14.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230290 Revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230281 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 282,53 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230252 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 42,60 € 18.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230275 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 152,50 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »