20230240 |
Potraviny - doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,70 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230236 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
40,03 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230238 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230244 |
Oprava strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
28 047,87 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230232 |
Materiál-sačky do vysávača |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
31,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230271 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230269 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
659,60 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230255 |
Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
838,86 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230273 |
Materiál-kaderníčky-zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
183,74 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230267 |
Materiál-PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
6,55 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230239 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230237 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230295 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
740,80 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230297 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,71 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230308 |
Záloha za teplo 09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230287 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
28,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230268 |
Revízia zdvihákov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
180,00 € |
22.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230278 |
Systémová podpora Magma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230277 |
Vodné ,stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 088,62 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230289 |
Materiál-stromy -náhradná výsadzba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
27,29 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230283 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
273,23 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230248 |
Elektrika Družstevná 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
578,30 € |
14.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230247 |
Elektrika Mierová 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 317,48 € |
14.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230290 |
Revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230281 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
282,53 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230252 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
42,60 € |
18.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230275 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 152,50 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |