Faktúra č. 20230278

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230278
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora Magma
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť