Faktúra č. 20230244

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230244
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava strechy
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota: 28 047,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 08DR/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08DR/2023 Zmluva o dielo č. 08DR/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 sAm-IZOL s.r.o. 44110383 Stavebné práce, opravárenské práce 29 980,64 € 21.08.2023 23.08.2023 31.12.2023 22.08.2023 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
Tlačiť