Faktúra č. 20230238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230238
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobily
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 25,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.6.2013
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť