Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230338 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 348,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230135 Cestovné poistenie projekt Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Luminosus, n.o. 35583436 351,16 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230364 Poistenie majetku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 358,50 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230023 Kancelársky materiál PV+TV+Ú TEČ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 372,11 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20230384 Opakovaná úradná skúška výťahov r.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 384,00 € 12.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230006 Servisné práce za obdobie 01.01.2023 do 31.01.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230085 Servisné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230202 Servisné práce od 1.07-30.09.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230288 Servisné práce za obdobie od1.10. do 31.12.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230420 Oprava rolety v spoločenskej miestnosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 404,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230276 Preprava osôb-Projekt mesta Humenné-Pohľady do minulosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Migaľbus s.r.o. 55293263 440,00 € 28.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230182 Revízia elektroinštalácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230235 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230290 Revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230341 Revízia elektroinštálácie 4 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230113 Kontrola a čistenie komín. telies Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 09.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230332 Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230270 Servis výťahov za 3Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 529,38 € 25.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230049 Lyžiarský kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 550,00 € 24.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230382 Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Praktik Textil s.r.o. 44491191 562,02 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230220 Elektrina Družstevná 7/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 574,09 € 10.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230248 Elektrika Družstevná 8/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 578,30 € 14.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230112 Medzinárodná preprava -Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 624,15 € 04.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230142 Medzinárodná preprava-projekt Erasmus + Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 624,15 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230176 ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 629,00 € 13.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230372 Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 636,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230269 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 659,60 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230295 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 740,80 € 27.09.2023 10.10.2023 Faktúra
20230322 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 753,18 € 30.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230191 Elektrina Družstevná ul. 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 785,95 € 07.07.2023 07.09.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »