Faktúra č. 20230113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230113
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie komín. telies
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 518,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2013
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť