Faktúra č. 20230023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230023
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál PV+TV+Ú TEČ
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 372,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2023 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 408,75 € 12.01.2023 13.01.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť