Faktúra č. 20230322

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230322
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.10.2023
  • Celková hodnota: 753,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141,142,143148,152,158/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť