Faktúra č. 20230382

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230382
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-mimoriadne výsledky žiakov.
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 562,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 197/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
197/2023 Objednávame si u Vás uteráky, utierky a obrusy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Praktik Textil s.r.o. 44491191 562,02 € 05.12.2023 18.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť