Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230082 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230079 Systémová podpora Magma HCM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230093 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230081 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 93,35 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230080 Materiál kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 182,97 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230084 Servis výťahov 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 270,48 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230098 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230088 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,94 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230083 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 11.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230104 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230103 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,21 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230102 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230101 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,30 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230100 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,00 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230099 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,25 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230105 Teplo 3/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 20.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230116 Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230114 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 155,00 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230111 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 80,00 € 03.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230124 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 685,37 € 12.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230109 Deratizácia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 280,00 € 28.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230112 Medzinárodná preprava -Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 624,15 € 04.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230140 Teplo 4/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230120 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 26,27 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230094 Nová verzia Magma HCM 4-6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230107 Materiál-kadernícky krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 151,66 € 28.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230108 Materiál-údržba travnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 135,98 € 28.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230106 Materiál-údržba trávnatej plochy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 64,61 € 21.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230092 Plyn maloodber Moškuriak Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 14.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230091 Plyn maloodber žiariče Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 14.04.2023 23.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »