Faktúra č. 20230084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230084
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 1Q
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 270,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1.2.2021
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť