Faktúra č. 20230114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230114
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
51/2023 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 160,00 € 04.05.2023 09.05.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť