Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/2022 Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.11.2022 26.11.2022 25.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
11/2022 Zmluva o nájme a údržbe PbX Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Nájmy a prenájmy 99,00 € 28.02.2022 01.03.2022 28.02.2024 01.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
8/2021 Kúpna zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI 35763469 Iné 429,00 € 22.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
06/2020 Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 Iné 831,77 € 09.06.2020 09.06.2020 09.06.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
190/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.05.2013 14.06.2013 Mária Hosová Faktúra
191/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,81 € 09.05.2013 14.06.2013 Mária Hosová Faktúra
195/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,46 € 10.05.2013 14.06.2013 Mária Hosová Faktúra
201/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,20 € 16.05.2013 14.06.2013 Mária Hosová Faktúra
039/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
040/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
041/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
237/13 telefónne poplatky za 05/13 v sume 66,56 € Splatná 17.06.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 66,56 € 06.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra
240/13 Telefónne poplatky za mesiac 05/13 v sume 131,45 € splatná 17.06.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra
241/13 Faktúra za telef.poplatky - za mesiac 05/2013 v sume 47,58 Splatná 17.06.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 47,58 € 07.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra
263/13 Tel.poplatky - Mobil T COM a.s. za mesiac 06/13 - 52,62 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 52,62 € 19.06.2013 27.06.2013 Mária Hosová Faktúra
296/13 telefónne poplatky 06/13 v sume 43,01 € Splatná 17.7.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 43,01 € 10.07.2013 25.07.2013 Mária Hosová Faktúra
297/13 Telefónne poplatky 06/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.7.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 10.07.2013 25.07.2013 Mária Hosová Faktúra
299/13 telefónne poplatky v sume 58,14 za mesiac 06/13 Splatná 17.7.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,14 € 10.07.2013 25.07.2013 Mária Hosová Faktúra
353/13 Telefónne poplatky 07/2013 - VUCNET v sume 131,45 € Splatná 17.8.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 07.08.2013 21.08.2013 Mária Hosová Faktúra
354/13 telefónne poplatky 07/2013 v sume 26,83€ Splatná 17.8.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 26,83 € 07.08.2013 21.08.2013 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »