Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502/14 | Telefónne poplatky Mobil v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 10.12.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
024/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64€ - Mobil /T... | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 09.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
086/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64 € za mesiac 01/2015 - Mobil | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 10.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
139/15 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 11.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
166/15 | Faktúra za telefónne služby za mesiac 03/15 - Mobil v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 09.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
210/15 | Faktúra za telefónne poplatky za 04/2015 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
276/15 | Faktúra za mobil za mesiac máj 2015 v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 10.06.2015 | 24.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
324/15 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 06/15 v sume 9,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
355/13 | telef.poplatky - Mobil 08/13 v sume 9,65€ Splatná 18.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,65 € | 08.08.2013 | 15.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
436/18 | Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,74 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
494/13 | Telefónne poplatky Mobil 10/13 v sume 9,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,80 € | 28.10.2013 | 15.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
392/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 9,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,91 € | 07.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
306/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.09.- 30.9.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,94 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
373/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,15 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
010/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,25 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
576/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 10,40 € za mesiac 10/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,40 € | 16.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
273/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,40 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
627/15 | Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 10,45€ za mesiac 11/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,45 € | 11.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
452/15 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2015 - Mobil v sume 10,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,55 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
421/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,63 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |