Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 131,45€ za mesiac 12/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
023/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 32,56 € | 09.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
024/15 | Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64€ - Mobil /T... | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,64 € | 09.01.2015 | 17.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
024/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 75,47 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
025/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
026/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
030/22 | Faktúra za služby pevnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 84,83 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
031/22 | Faktúra za Magio Internet 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,99 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
035/18 | Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci január 2018 v sume 11,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,00 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
036/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
037/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
037/22 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
038/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 17,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,02 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
038/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
039/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 35,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,33 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
039/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
039/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 72,87 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
040/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 01/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
040/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra |