Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0109 FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 114,80 € 12.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0129 FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 996,90 € 08.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0240 FA za nákup tonerov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 625,30 € 19.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0247 FA za nákup web kamery v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 395,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0012 FA za nové verzie za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0053 FA za nové verzie za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0049 FA za systémovú podporu za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0107 FA za systémovu podporu za 2.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0118 FA za nové verzie za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0183 FA za nové verzie MAGMA Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0204 FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0242 FA za systémovú podporu za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0125 FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 53,34 € 27.07.2023 08.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0133 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 360,63 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0149 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 130,80 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0160 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 139,74 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0231 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 100,07 € 13.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0048 FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 11.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0093 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 138,20 € 12.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0105 FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.06.2023 11.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0249 FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2023 04.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0117 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 25,25 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0135 Fa za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 5,10 € 17.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0150 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 163,60 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0185 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 7,29 € 17.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0214 FA za nákup silikonu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 33,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0232 FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 136,15 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0001 FA za nákup kancelárskeho materiálu na Vh Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 45,26 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0104 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,05 € 28.06.2023 30.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0159 FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 22,50 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »