Faktúra č. DFB/23/0240

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tonerov v rámci projektu CSW
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 625,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0095
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0095 Objednávame si u Vás nákup tonerov a USB kľúčov v rámci projektu CSW - podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
Tlačiť