Faktúra č. DFB/23/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za nákup stavebného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 17.08.2023
  • Celková hodnota: 5,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0050
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0050 Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 31.07.2023 16.08.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
Tlačiť